Gestión de Calidad

  • Procedimientos 11
  • Formatos 10
  • Instructivos 15
  • Documentos y Manuales 2
  • Indicadores 0
Código Nombre Fecha Acciones
PR-01 Procedimiento Elaboracion y Cotrol de Documentos 0000-00-00 Ver
PR-02 Procedimiento Auditoria Interna 0000-00-00 Ver
PR-03 Reporte, Análisis, Evaluacion y No conformidad 0000-00-00 Ver
PR-04 Tratamiento de PQR 0000-00-00 Ver
PR-05 Gestion del Conocimiento 0000-00-00 Ver
PR-06 Manejo y Análisis de Prod. No Conformes 0000-00-00 Ver
PR-07 Identificacion de Requisitos Legales 0000-00-00 Ver
PR-08 Procedimiento Gestion del Cambio 0000-00-00 Ver
PR-09 Acciones Correctivas y de Mejora 0000-00-00 Ver
PR-10 Procedimiento de Comunicacion 0000-00-00 Ver
PR-11 Gestion del Riesgo y Oportunidades 0000-00-00 Ver
Código Nombre Fecha Acciones
FO-01 Plan de Auditoria 0000-00-00 Ver
FO-02 Formato Lista de Verificacion-Auditoria Interna 0000-00-00 Ver
FO-03 Formato Informe de Auditoria 0000-00-00 Ver
FO-04 Formato Asistencia de Formaciones Externas 0000-00-00 Ver
FO-05 Evaluacion del Capacitador y Evento 0000-00-00 Ver
FO-06 Informe de Evaluacion de Evento de Capacitacion 0000-00-00 Ver
FO-07 Cronograma de Auditorías 0000-00-00 Ver
FO-08 Matriz de Riesgos y Oportunidades 0000-00-00 Ver
FO-09 Formato Identificacion y Evaluacion del Cambio 0000-00-00 Ver
FO-10 Caracterizacion de procesos 0000-00-00 Ver
Código Nombre Fecha Acciones
DO-01 Listado Maestro Documentos 0000-00-00 Ver
DO-02 Caracterización de Gestión Gerencial 0000-00-00 Ver
DO-03 Caracterización de Gestión de Marketing 0000-00-00 Ver
DO-04 Caracterización de Gestión de Atención al Cliente 0000-00-00 Ver
DO-05 Caracterización de Gestión de Abastecimiento 0000-00-00 Ver
DO-06 Caracterización de Gestión de Producción 0000-00-00 Ver
DO-07 Caracterización de Gestión Financiera y Contable 0000-00-00 Ver
DO-08 Caracterización de Gestión de Mantenimiento e Infraestructura 0000-00-00 Ver
DO-09 Caracterización de Gestión Humana y SST.xlsx 0000-00-00 Ver
DO-10 Caracterización de Gestión de Calidad 0000-00-00 Ver
DO-11 CUADRO DE MANDO 2025 0000-00-00 Ver
DO-12 Auditoria Interna Gestión de Producción 0000-00-00 Ver
DO-13 Auditoría Interna Gestión de Atención al Cliente 0000-00-00 Ver
DO-14 Auditoría Interna Gestión Humana y SST 0000-00-00 Ver
DO-15 Auditoría Interna Gestión de Abastecimiento 0000-00-00 Ver
Código Nombre Fecha Acciones
IN-01 RENTABILIDAD x OP - CtlPisoPostCosteoDetallado 0000-00-00 Ver
IN-02 CumplimientoTiemposProd. 0000-00-00 Ver

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Código Nombre Fecha Acciones
PR-01 Procedimiento Elaboracion y Cotrol de Documentos 0000-00-00 Ver
PR-02 Procedimiento Auditoria Interna 0000-00-00 Ver
PR-03 Reporte, Análisis, Evaluacion y No conformidad 0000-00-00 Ver
PR-04 Tratamiento de PQR 0000-00-00 Ver
PR-05 Gestion del Conocimiento 0000-00-00 Ver
PR-06 Manejo y Análisis de Prod. No Conformes 0000-00-00 Ver
PR-07 Identificacion de Requisitos Legales 0000-00-00 Ver
PR-08 Procedimiento Gestion del Cambio 0000-00-00 Ver
PR-09 Acciones Correctivas y de Mejora 0000-00-00 Ver
PR-10 Procedimiento de Comunicacion 0000-00-00 Ver

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